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专题报告年度执行情况(完整)

2022-11-18 20:55:05

下面是小编为大家整理的专题报告年度执行情况(完整),供大家参考。

专题报告年度执行情况(完整)

专题报告年度执行情况

 

 年度执行情况报告

 关于大学年度执行情况报告是讲述大学年度财务方面预算的执行情况的一个详细方案报告。以下这篇来自资料下载网整理的年度执行情况报告范文。

 年度执行情况报告:

 XX 大学年度预算执行情况报告

 xxxx 年,学校财务工作在校党委的正确领导下,在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下,认真贯彻党委意图,紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路,积极深化改革,加强经费管理,克服供需矛盾,突出保障重点,圆 仆 满完成了各项经费保障 疵 任务。首先,我代表学 幸 校党委和学校领导向各 釉 级领导和全体财务战线 远 的同志们表示衷心的感 印 谢。

 受校党委的委 部 托,现在,我就学校年 珍 度预算执行情况向大家 声 作以下通报。

  一、经费 毡 收支情况

 年学校全 茵 年实现收入万元,其中 搏 :生活费万元,标准领 营 报经费万元,项目经费 窝 万元,上年结转经费万 筏 元卫生医疗收入万元( 褐 一院亿元、二院亿元、 痒 三院亿元),其他有偿 写服务收入万元。

 年 劲 ,三所附属医院实现卫 蘸 生医疗收入亿元,与× 谋 ×年亿元相比,增加收 裹 入万元。

 年预算安 靴 排为万元,全年实际开 缸 支数为万元,实际支出 策 完成预算支出的。

 二、 瞒 预算执行情况

 年, 粳 各单位能认真落实学校 眺 党委关于“集中有限财 洋 力,办好几件大事”的 忠 指示精神,转变理财观 彤 念,树立向管理要效益 薄 、要保障力的思想,严 痪 格执行经费预算管理, 濒 切实管好、用活各项经 鹅 费,较好地保障了各项 皱 事业任务的圆满完成。

 搂 我感到,主要有以下三 辛 个方面的特点:

 ( 卜 一)充分贯彻党委意图 汝 ,经费保障重点突出。

 钢 随着当前形势的发展, 乏 学校党委审时度势,及 愉 时确立了以“一条主线 沽 、四项重点”的发展思 葛 路,这是学校发展建设 淮 的战略决策,是当前学 校 校各项工作的重中之重 磋 。各单位、部门能适时 囊 转变理财观念,把思想 径 统一到学校党委的决策 版 上来,在预算安排上采 指 取积极措施,优化经费 峦 的投向投量,加大了对 淋 学科建设、教学、科研 厌 方面的投入力度。XX 象 年,全校共投入学科人 琳 才建设经费余万元,投 煤 入科研经费余万元,投 揽 入医疗设备购置费余万 凉 元,这是建校以来,在 院 学科人才、科研、设备 钒 经费投入最多的一年, 烈 极大的改善了教学、医 咱疗和科研条件,学科人 鹊 才建设取得了突破性进 遮 展、

 (二)加强经 薪 费预算管理,年度预算 显 执行严密有序。从年起 猾 ,学校全面推行零基预 冠 算,预算编制形式、方 倚 法和内容都作了很大的 雌 改革。新的预算方法, 格 从细化经费项目入手, 讥 把当年的经费开支明确 祥 到具体项目,一年中要 飘 办什么事,需要多少钱 练 ,由哪个部门办,在预 胃 算上都列得清清楚楚, 瑰 大大提高了预算的透明 根 度和约束力,克服了预 免 算与执行相脱节的“两 帕 张皮”现象。去年,学 街 校年度预算执行符合率 酶 达到了。

 (三)严 赫 格经费开支管理,行政 芥 消耗性开支得到有效

 控 逞 制。年,按照校首长的 虞 指示精神,各单位在大 汤 力压减接待费、会议费 奄 、差旅费、办公费等行 绷 政消耗性支出上下了很 沼 大功夫,行政消耗性支 鄂 出在上年基础上压减了 质 %。一是对接待费、会 榆 议费实行指标限额管理 撼 。各事业部门根据当年 轩 事业任务提出接待费申 笑 请指标,由财务部门汇 拼 总后报单位党委审批, 斟 事业部门在批准的限额 侧 内完成好接待任务,超 氏 支不补、节余转下年继 直 续使用。二是对差旅费 汰 实行包干管理,彻底打 记 破以往吃“大锅饭”的 演 方式,超标准乘坐现象 幻 得到有效控制。年,校 妈 本部、各附属医院、成 些 都军医学院接待费、差 鸭 旅费全年开支比上一年 鹰 减少余万元。

 (四 碴 )财务管理措施扎实有 柏 效,管理效益显著提高 恃 。财务管理逐步实现由 益 “粗放式”向“精细化 眯 ”的转变,财务管理监 龋 督职能得到了充分发挥 湛 。各单位能切实树立管 衬 理出效益、管理出保障 崖 力的理财思想,着力在 甘 “精细化”管理上研对 似 策、抓落实。一是提高 缨 理财科技含量,积极利 报 用计算机、网络等高科 卸 技设备进行财务管理, 喳 实现了理财手段的电算 晚 化,大大提高了工作效 合 率和信息数据的准确性 旦 、时效性,为首长正确 锚 决策提供了科学依据。

 暴 二是健全完善各项财务 姓 规章制度,制定出台了 仰 一批适应新形势、操作 旋 性强的经费管理规定, 尤 如《接待费管理规定》 与 、《经费使用审计权限 眉 暂行规定》等,使理财 她 活动有章可循,有法可 缎 依,

 进一步规范了财经 胡 秩序。

 总的看,过 戌 去一年,各单位、部门 谣 按照上级的要求,牢固 濒 树立预算的法规意识, 尘 科学合理地编制经费预 竟 算,基本杜绝了无预算 铱 计划、超范围、超预算 唁 开支,在确保事业任务 慎 完成的情况下,基本达 绝 到了收支平衡、略有节 怎 余的目标。这些成绩的 锣 取得,与各单位、各部 圆 门主官,以身作则,严 存 格把关、精打细算分不 流 开的。

 三、存在的主要 数 问题

 当前存在的主 占 要问题,主要表现在以 汁 下三个方面:

 一是 邯 基本建设执行计划随意 兼 性大。有的单位基本建 灌 设执行不严格,存在计 笨 划外工程、借垫款工程 折 和超标准、超面积建设 砍 ;工程立项考虑不周全 绎 ,缺乏立项可行性研究 散 。如在整体工程项目上 褂 ,只计划了主体工程, 芳 而忽视了配套工程;立 案 项后人为因素的随意性 徊 大,变更设计、增加项 扰 目、扩大规模、提高标 蓝 准,造成较大的经费缺 狈 口。

 二是行政消耗 麻 性开支控制还不够严格 谢 。从去年的情况看,个 涣 别单位在接待费开支上 邦 仍存在计划不周、管理 爹 不善、

 执行不严的问题 粘 ,超标准、超范围接待 讯 现象还没有得到根本遏 渠 制;在办公费等行政消 吼 耗性开支上仍存在控制 愈 不严、随意开支、铺张 褥 浪费等现象,还缺乏统 咏 一采购的要求和制度; 炳 在差旅费开支上仍存在 漓 原则性不强、执行规定 幼 不严的问题,超标准乘 硅 坐等现象比较突出。

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 三是零星有偿服务收 源 支问题还有待加强。个 厌 别事业单位、部门、科 臣 室利用编配的仪器、设 阴 备、设施等有利条件, 令 开展有偿服务活动,还 蛔 存在收费混乱、管理无 寿 序等问题。具体表现在 逾 不严格按照“收支两条 怖 线”的原则,开展有偿 绥 服务活动,有坐收坐支 憨 、收不入帐、私设“小 洲 金库”等现象。这些现 延 象虽然只是少数,但严 桂 重违反财经纪律、负面 狂 影响大,严重干扰了正 浆 常的财经秩序。

 四、做 前 好新年度财务工作的几 修 点要求

 一、大力压 刑 减行政消耗性支出。× 旭 ×年,各单位、部门要 杨 在大力压减行政消耗性 磐 支出上下功夫、做文章 荫 。一是要树立过“紧日 薄 子”的思想,使大家清 窗 醒地认识到学校当前的 缅 困难,增加忧患意识, 章 使控制行政消耗性开支 扮 转化为每个人的自觉行 谢 动。二是借鉴会议费、 匣 接待费实行指标限额管 逛 理办法的经验,对办公 托 用品、车辆维修费等行 乒 政消耗

 性支出,根据当 衬 年的事业任务,确立合 边 理的限额指标。三是严 躇 把审核报销关。财务部 饮 门要按照有关规定,严 袱 格把好审核报销关,对 驶 票据上品名、数量、单 栽 价、经办人、验收人等 利 要素不全的行政消耗性 障 支出一律不予报销。

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 二、进一步规范基本 糊 建设秩序。一是完善基 指 建工程审批制度,严格 仲 履行基本建设报批手续 臃 ,对超面积、超预算及 态 计划外工程,一律不予 速 拨款、决算;二是对工 兰 程的招投标、合同签订 岩 、预决算、资金到位等 效 环节进行全方位审核监 哀 督,确保工程建设的各 蝎 个环节合规、合法。

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 三、切实加强零星有 谈 偿服务管理。着力解决 杨 个别部门、科室在开展 驳 零星有偿服务中出现的 溢 认识不高和管理不力等 峭问题。一是认真落实预 恢 算外经费管理规定,严 剂 格按照“收支两条线” 粹 的管理原则,组织有偿 欢 服务收支活动。二是严 盈格军队收费票据的使用 啸 管理,加强对票据领取 秽 、使用、归档等各个环 诊 节的检查监督,从源头 台 上杜绝坐收坐支、收不 麻入帐、私设“小金库” 敞 等现象。

 同志们, 碎 ××年财务工作任务艰 蜒 巨、任重道远,我相信 衍 ,在学校各级党委的正 睹 确领导下,在各事业部 菲 门的大力支持下,在全 戏 体财务战线同志的辛勤 迷 努力下,学校财务工

 作 夷 一定会取得更出色、更 相 辉煌的成绩,一定会为 错 学校的全面发展与建设 箭 做出更大的贡献。

专题报告年度执行情况

 

 年度执行情况报告 关于大学年度执行情况报告是讲述大学年度财务方面预算的执行情况的一个详细方案报告。以下这篇来自资料下载网整理的年度执行情况报告范文。

 年度执行情况报告:

 XX 大学年度预算执行情况报告 xxxx 年,学校财务工作在校党委的正确领导下,在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下,认真贯彻党委意图,紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路,积极深化改革,加强经费管理,克服供需矛盾,突出保障重点,圆满完成了 铉 各项经费保障任务。首先, 哿 我代表学校党委和学校领导 バ 向各级领导和全体财务战线  的同志们表示衷心的感谢。

 受校党委的委托,现在,我  就学校年度预算执行情况向 碗大家作以下通报。

 一、经 羽 费收支情况 年学校全年实 帝 现收入万元,其中:生活费 攒 万元,标准领报经费万元, 嗔 项目经费万元,上年结转经 墒 费万元卫生医疗收入万元( 匚 一院亿元、二院亿元、三院 五 亿元),其他有偿服务收入 鹫 万元。

 年,三所附属医院 村 实现卫生医疗收入亿元,与  ××年亿元相比,增加收入  万元。

 年预算安排为万元 挤 ,全年实际开支数为万元, 猝 实际支出完成预算支出的。

 二、预算执行情况 年,各 醚 单位能认真落实学校党委关 唐 于“集中有限财力,办好几 旗 件大事”的指示精神,转变 财 理财观念,树立向管理要效  益、要保障力的思想,严格 懊 执行经费预算管理,切实管 畅 好、用活各项经费,较好地 噫 保障了各项事业任务的圆满  完成。我感到,主要有以下 唑 三个方面的特点:

 (一)

 碳 充分贯彻党委意图,经费保 印 障重点突出。随着当前形势 侨 的发展,学校党委审时度势 呸 ,及时确立了以“一条主线 圣 、四项重点”的发展思路, 瞎 这是学校发展建设的战略决 瘌 策,是当前学校各项工作的 酥 重中之重。各单位、部门能 忡 适时转变理财观念,把思想 镤 统一到学校党委的决策上来 尖 ,在预算安排上采取积极措 ┸ 施,优化经费的投向投量, 怜 加大了对学科建设、教学、 佟 科研方面的投入力度。XX 罅 年,全校共投入学科人才建 侦设经费余万元,投入科研经 腩 费余万元,投入医疗设备购 竿 置费余万元,这是建校以来 爷 ,在学科人才、科研、设备 撙 经费投入最多的一年,极大 孬 的改善了教学、医疗和科研 ⒐ 条件,学科人才建设取得了 酡 突破性进展、 (二)加强 ◆ 经费预算管理,年度预算执 柏 行严密有序。从年起,学校 鲵 全面推行零基预算,预算编 民 制形式、方法和内容都作了 咭 很大的改革。新的预算方法 冉 ,从细化经费项目入手,

 把 财 当年的经费开支明确到具体 瞄 项目,一年中要办什么事, 蔸 需要多少钱,由哪个部门办 腻 ,在预算上都列得清清楚楚 寇 ,大大提高了预算的透明度 缆 和约束力,克服了预算与执 娌 行相脱节的“两张皮”现象 啊 。去年,学校年度预算执行 芟 符合率达到了。

 (三)严  格经费开支管理,行政消耗  性开支得到有效控制。年, z 按照校首长的指示精神,各 酩 单位在大力压减接待费、会  议费、差旅费、办公费等行 嵋 政消耗性支出上下了很大功 潮 夫,行政消耗性支出在上年 ヨ 基础上压减了%。一是对接 忧 待费、会议费实行指标限额 兽 管理。各事业部门根据当年 洛 事业任务提出接待费申请指 拒 标,由财务部门汇总后报单 欣 位党委审批,事业部门在批 絮 准的限额内完成好接待任务 当 ,超支不补、节余转下年继 檩 续使用。二是对差旅费实行 缒 包干管理,彻底打破以往吃 “大锅饭”的方式,超标准 蠕 乘坐现象得到有效控制。年 叻 ,校本部、各附属医院、成  都军医学院接待费、差旅费 驷 全年开支比上一年减少余万 卯 元。

 (四)财务管理措施 垫 扎实有效,管理效益显著提 仪 高。财务管理逐步实现由“ 秣 粗放式”向“精细化”的转  变,财务管理监督职能得到 魏 了充分发挥。各单位能切实 钡 树立管理出效益、管理出保 ┘ 障力的理财思想,着力在“ ⒚ 精细化”管理上研对策、抓 氘 落实。一是提高理财科技含 轵 量,积极利用计算机、网络 旯 等高科技设备进行财务管理 藏 ,实现了理财手段的电算化  ,大大提高了工作效率和信  息数据的准确性、时效性, 优 为首长正确

 决策提供了科学 女 依据。二是健全完善各项财 ス 务规章制度,制定出台了一 揩 批适应新形势、操作性强的 偌 经费管理规定,如《接待费 锞 管理规定》、《经费使用审 饔 计权限暂行规定》等,使理 车 财活动有章可循,有法可依 庖 ,进一步规范了财经秩序。

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 总的看,过去一年,各单 へ 位、部门按照上级的要求, 蓉 牢固树立预算的法规意识, 5 科学合理地编制经费预算, 腆 基本杜绝了无预算计划、超 吟 范围、超预算开支,在确保 》 事业任务完成的情况下,基  本达到了收支平衡、略有节 腐 余的目标。这些成绩的取得 ⒐ ,与各单位、各部门主官, 凹 以身作则,严格把关、精打 挽 细算分不开的。

 三、存在 陴 的主要问题 当前存在的主 甄 要问题,主要表现在以下三 玲 个方面:

 一是基本建设执 栊 行计划随意性大。有的单位 砥 基本建设执行不严格,存在 呼 计划外工程、借垫款工程和  超标准、超面积建设;工程 埂 立项考虑不周全,缺乏立项 氙 可行性研究。如在整体工程 满 项目上,只计划了主体工程  ,而忽视了配套工程;立项 糟 后人为因素的随意性大,变 卑 更设计、增加项目、扩大规 鸹 模、提高标准,造成较大的 阴 经费缺口。

 二是行政消耗 粪 性开支控制还不够严格。从 匿 去年的情况看,个别单位在 雪 接待费开支上仍存在计划不 剑 周、管理不善、执行不严的 漯 问题,超标准、超范围接待 赠 现象还没有得到根本遏制; 柔在办公费等行政消耗性开支 胡 上仍存在控制不严、随意开 貊 支、

 铺张浪费等现象,还缺 勒 乏统一采购的要求和制度; 期 在差旅费开支上仍存在原则 褓 性不强、执行规定不严的问 伢 题,超标准乘坐等现象比较 烤 突出。

 三是零星有偿服务 ㄈ 收支问题还有待加强。个别 龟 事业单位、部门、科室利用 笞 编配的仪器、设备、设施等  有利条件,开展有偿服务活  动,还存在收费混乱、管理 光 无序等问题。具体表现在不 琚 严格按照“收支两条线”的  原则,开展有偿服务活动, 霍有坐收坐支、收不入帐、私 唧 设“小金库”等现象。这些 貉 现象虽然只是少数,但严重 减 违反财经纪律、负面影响大 钅 ,严重干扰了正常的财经秩 睐 序。

 四、做好新年度财务 - 工作的几点要求 一、大力 挢 压减行政消耗性支出。××  年,各单位、部门要在大力 眈 压减行政消耗性支出上下功  夫、做文章。一是要树立过 癞 “紧日子”的思想,使大家 稻 清醒地认识到学校当前的困 难,增加忧患意识,使控制 逆 行政消耗性开支转化为每个 悒 人的自觉行动。二是借鉴会 嗑 议费、接待费实行指标限额  管理办法的经验,对办公用 馍 品、车辆维修费等行政消耗 卖 性支出,根据当年的事业任 ” 务,确立合理的限额指标。

 ┑ 三是严把审核报销关。财务 耦 部门要按照有关规定,严格 酯 把好审核报销关,对票据上 拟 品名、数量、单价、经办人  、验收人等要素不全的行政 噪消耗性支出一律不予报销。

 二、进一步规范基本建设秩 沪 序。一是完善基建工程审批 颍

 制度,严格履行基本建设报 萏 批手续,对超面积、超预算  及计划外工程,一律不予拨 乌 款、决算;二是对工程的招  投标、合同签订、预决算、 介 资金到位等环节进行全方位 具 审核监督,确保工程建设的 捆 各个环节合规、合法。

 三 弟 、切实加强零星有偿服务管 泮 理。着力解决个别部门、科 ≤ 室在开展零星有偿服务中出 淤 现的认识不高和管理不力等 璀问题。一是认真落实预算外 瘛 经费管理规定,严格按照“ 韪 收支两条线”的管理原则, 跫 组织有偿服务收支活动。二 鸪 是严格军队收费票据的使用 共 管理,加强对票据领取、使 圭 用、归档等各个环节的检查  监督,从源头上杜绝坐收坐  支、收不入帐、私设“小金 绣 库”等现象。

 同志们,×  ×年财务工作任务艰巨、任 匝 重道远,我相信,在学校各 荣 级党委的正确领导下,在各 修 事业部门的大力支持下,在 酌 全体财务战线同志的辛勤努 洙 力下,学校财务工作一定会 永 取得更出色、更辉煌的成绩 镅 ,一定会为学校的全面发展 佗 与建设做出更大的贡献。

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