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- 2024年集团管控下国有企业内部审计问题及对策探讨2024-01-11
2018年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以
- 2024年集团管控下国有企业内部审计问题及对策探讨2023-12-30
2018年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以
- 2023年内部审计人员年度工作总结4篇【完整版】2023-10-13
内部审计人员年度工作总结今年来,在县委、县政府、上级审计机关的正确领导下,在县X县政协的监督指导下,我局以xx届四中全会精神为指导,切实履行审计监督职能,1
- 2023年度内部审计人员工作总结怎么写3篇2023-10-13
内部审计人员工作总结怎么写今年来,在县委、县政府、上级审计机关的正确领导下,在县X县政协的监督指导下,我局以xx届四中全会精神为指导,切实履行审计监督职能,
- 学校内部审计工作总结3篇2023-09-27
学校内部审计工作总结20年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和大会议精神,一如既往
- 2023年国有企业内部审计监督方面问题及建议2023-07-12
新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监督是现代化国企深化改革成效、提升治理水平
- 内部审计在医院财务管理中的应用研究2023-05-09
■马永慧(盐城市大丰人民医院)新时代的卫生医疗行业必须随着新会计制度的全面推行而重点加强内部审计工作
- 电力企业内部审计面临的风险成因及解决途径2023-05-08
陈谦张倩莹国网浙江磐安县供电公司随着我国电力事业的快速发展,电力企业内部审计仍然处于探索阶段,如何有
- 建立和完善企业内部审计制度,菁华1篇2023-03-14
建立和完善企业内部审计制度1建立和完善企业内部审计制度一、什么是内部审计内部审计是指被审计单位内部机构或人员,对其内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活
- 加强事业单位的内部审计研究2023-02-25
张凤珍宁夏回族自治区健康教育所内部审计主要指针对事业单位内部资金使用、财务工作、经营活动、内部控制等
- 企业应用大数据内部审计技术创新研究2023-02-09
张昊(广汽本田汽车有限公司,广东广州510700)审计人员投入不足,覆盖范围有限;人员能力有限,审计
- 刍议内部审计在建筑企业中的应用2023-02-02
朱垒垒(上海市机械施工集团有限公司,上海200072)建筑工程具有工程复杂、资金结算规模大、涉及人员
- 论风险导向内部审计在企业的应用2023-01-17
金睿大庆油田有限责任公司审计部(审计中心)油气生产审计分中心黑龙江大庆163000在我国社会经济发展
- 内部审计在高校管理中存在的问题研究2023-01-13
施郑宁2022年1月6日,审计署在北京召开了新一届的工作会议,会议指出,全国审计机关应当增强“四个意
- 2022年度会计内部审计论文2022-09-02
措施前言学校内部会计审计是学校一项重要职责,对于学校财务收支情况的合理性进行审计。由于社会经济的发展与会计审计事业的发展,学校财务会计为了加强内部经济质量开展的活动,目前大多数财务会计审计方面存在较多问题,对学校财务管理工作带来影响,造成学校资金使用不合理,国家大量投资得不到合理利用,因此,不断加强
- 内部审计专业毕业论文范本2022-09-01
的运用摘要:企业内部控制制度是为了适应市场经济宏观发展的要求,也是满足企业管理模式和经营方针的需要,为了促进企业经济活动健康有序的进行。内部审计从各方面帮助并支持内部控制职能的发挥。内部审计与内部控制相互依存、相互促进。关键词:内部审计;企业内部;控制;作用在进行审计的过程中,审计风险是客观存在的,
- 2022年内部审计员个人工作总结范本四篇2022-08-29
网小编为您推荐精选内部个人范文四篇2021。 精选内部审计员个人工作总结范文120__年是我院“三合五统”办学院的第一年,审计室在院党委和行政的领导下,紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心,认真履行内部审计“五项”职责,发挥教育内审监督与服务职能,促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展,为学校
- 2022年企业内部审计实习报告(2022年)2022-08-27
虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机构,其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计,同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别,社会审计遵循的是《独立审基准则》,而内部审计遵循的是《内部审基准则》。因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重
- 2021年有关内部审计方面论文word版2021-04-05
关于内部审计方面的论文 企业集团要想在这场经济浪潮中,站稳地位并得到发展内部审计的作用显得日益关键
- “内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用”论文2021-04-03
“内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥更大作用”论文 内部审计作为审计监督体系的重要组成部分,在