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- 内控审计方法及要点【优秀范文】2023-07-13
1、控制审计方法(1)收集、审阅现行的部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管理制度建立健全情况,以及各项管理
- 2023年度建立健全内控体系6步法(完整文档)2023-07-12
第一步:内控组织搭建与人员培训首先,组织保障是建立健全内控的首要条件,根据《基本规范》的定义:内控是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程,只有有了全员参与,内控方能行之
- 财务部内控审计方案【完整版】2023-07-12
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司20**年审计工作计划,对财务部开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。一、审计目的通过对财务管理内控制
- 2023年度财政局关于进一步做好内控工作对策建议2023-05-31
财政局关于进一步做好内控工作对策建议
- 企业财务管理会计内控措施分析2023-05-10
李怡摘要:社会供给侧结构性改革大力推进背景下,企业发展开始由高速发展向高质量发展转变,在此态势下,我
- 新形势下房地产企业内控建设与风险防范2023-05-09
□郑州柳润泽房地产企业内控建设与风险防范是保障房地产企业稳定发展的关键所在,通过现代信息技术的应用推
- 建筑企业资金集中管理内控体系的建设思路2023-05-05
陈莺(福建省工业设备安装有限公司,福州350011)自从集团企业诞生以来,我国诸多企业就开始研究资金
- 农业保险企业财务内控精细化管理研究2023-05-05
黄莺国元农业保险股份有限公司随着我国社会经济的进一步发展,我国农村积累了大量的社会和居民财富,这都为
- 医院财务内控制度建设内容存在的问题与对策探索2023-05-03
刘勇(广西医科大学第一附属医院,广西南宁530021)随着市场经济的迅速发展,人民群众的经济收入不断
- 新时期背景下企业财务管理内控制度建设思考2023-03-29
李晓灵河北中浩华财税服务集团股份公司在新时代经济发展的背景下,我国正面临着越来越复杂的市场经济环境,
- 企业内控建设对提升企业管理水平的价值分析2023-03-18
文 侯慧玲(山西石化格盟天然气销售有限责任公司)企业正确运用内控管理手段,可以帮助自身实现长期发展,
- 水利工程财务管理存在的内控问题与发展策略研究2023-03-12
林欢(丽水市莲都区水务发展投资有限公司)随着我国经济发展速度的不断加快,作为我国重要的基础产业,水利
- 基于全面预算管理的企业内控体系建设2023-02-04
王男青岛国信上实城市物业发展有限公司市场经济繁荣发展,企业与企业之间的竞争日益激烈,对集团企业来说,
- 从内控管理出发分析茶企财务管理能力的提升2023-02-03
王修圣(山西应用科技学院,山西太原030062)伴随着我国的社会高速的发展和经济持续的增长,促进和带
- 企业财务内控现状与对策研究2023-02-03
常贝贝青岛泛美轮胎工业有限公司在当今时代背景下,企业也越来越重视财务管理工作,通过提升财务内控管理水
- 基于内控视角下的事业单位管理会计分析2023-01-17
边秋雪鸡西市中医医院在传统会计体系中,财务会计的主要职能在于对事业单位的经济活动进行监督、会计信息处
- 检察机关内控体系建设情况报告2022-11-12
为进一步提升内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据自治区财政厅《关于进一步加强行政事业单位内部控制规范工作的通知》,从2019年8月起,检察院内控领导小组牵头开展了全区检察机关内控
- 财政内控内审总结汇报2020-12-27
财政内控内审总结汇报X县财政局按照“阳光财政”建设要求,紧密结合工作实际,以强化资金管理为主线,规范
- 财政内控内审总结汇报2020-12-26
财政内控内审总结汇报X县财政局按照“阳光财政”建设要求,紧密结合工作实际,以强化资金管理为主线,规范
- 财政内控内审调研总结汇报2020-12-25
财政内控内审调研总结汇报X县财政局按照“阳光财政”建设要求,紧密结合工作实际,以强化资金管理为主线,